八、一般公共预算根本开销表--人员经费(工资福利开销)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算根本开销表--人员经费(工资福利开销)(按部分预算经济分类)
十、一般公共预算根本开销表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算根本开销表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部分预算经济分类)
十二、一般公共预算根本开销表--共用经费(产品和服务开销)(按政府预算经济分类)
十三、一般公共预算根本开销表--共用经费(产品和服务开销)(按部分预算经济分类)
市委编办同意(岳编办发〔2020〕31号)建立的正科级公益一类全额拨款作业单位,定编7人,其间主任1人,副主任2人,其他人员共4人。本单位没有科室设置。
本单位为二级预算单位,没有预算独立、财务独立核算的部属预算单位,因而归入2021年部分预算揭露规模的为本单位本级预算。
包含一般公共预算、政府性基金、国有资本运营预算等财务拨款收入,以及营收、作业收入等单位资金。
2021年本单位收入预算59.58万元,其间,一般公共预算拨款59.58万元,政府性基金预算拨款0.00万元(所以揭露的附件15-17为空表),国有资本运营预算拨款0.00万元(所以揭露的附件18为空表),财务专户办理资金0.00万元(所以揭露的附件19-20为空表),上级补助收入0.00万元,作业单位营收0.00万元,别的的收入0.00万元,上年结转0.00万元。
收入较上一年削减8.35万元,降幅-12.3%,原因是人员异动和厉行节约。
2021年本单位开销预算59.58万元,其间,社会保证和作业开销6.71万元,卫生健康开销2.88万元,农林水开销45.32万元,住宅保证开销4.67万元。
开销较上一年削减8.35万元,其间根本开销较上一年削减8.35万元,原因是人员异动和厉行节约;项目开销与上一年相等。
2021年一般公共预算拨款开销预算59.58万元,其间,社会保证和作业开销6.71万元,占11.3%,卫生健康开销2.88万元,占4.8%,农林水开销45.32万元,占76.1%,住宅保证开销4.67万元,占7.8%。具体组织状况如下:
(一)根本开销:2021年根本开销年头预管用为59.58万元,是指为保证单位组织正常运作、完结日常作业任务而产生的各项开销,包含用于根本工资、补助补助等人员经费以及工作费、印刷费、水电费、差盘缠等日常共用经费。
(二)项目开销:2021年项目开销年头预管用为0.00万元,是指单位为完结特定行政作业任务或作业开展方针而产生的开销,包含有关事务作业经费、运转保护经费等。
2021年度本单位无政府性基金组织的开销,所以揭露的附件15-17为空。
本单位2021年“三公”经费预管用0.00万元,其间公事招待费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公事用车置办及运转费0.00万元(其间公事用车置办费0.00万元,公事用车运转费0.00万元)。
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
本单位一切开销实施绩效方针办理。归入2021年单位全体开销绩效方针的金额为59.58万元,其间,根本开销59.58万元,项目开销0.00万元,绩效方针详见文尾附表中预算揭露表格的表22-23。
1、机关运转经费:是指各单位的共用经费,包含工作及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车运转保护费以及其他费用。
2、“三公”经费:归入财务预算办理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款组织的公事招待费、公事用车置办及运转保护费和因公出国(境)费。其间,公事招待费反映单位按规则开支的各类公事招待开销;公事用车置办及运转费反映单位公事用车车辆置办开销(含车辆置办税),以及燃料费、维修费、保险费等开销;因公出国(境)费反映单位公事出国(境)的世界盘缠、国外城市间交通费、食宿费等开销。
八、一般公共预算根本开销表--人员经费(工资福利开销)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算根本开销表--人员经费(工资福利开销)(按部分预算经济分类)
十、一般公共预算根本开销表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算根本开销表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部分预算经济分类)
十二、一般公共预算根本开销表--共用经费(产品和服务开销)(按政府预算经济分类)
十三、一般公共预算根本开销表--共用经费(产品和服务开销)(按部分预算经济分类)